Evaluation du contrôle interne

OBJECTIF DE LA FORMATION

- Comprendre et mettre en œuvre une mission d'audit dans le cadre des travaux de commissariat aux comptes

METHODE PEDAGOGIQUE

- Alternance d'apports théoriques, d’exercices applicatifs et de mises en situation professionnelles

- Pédagogie active et participative : nombreuses mises en application qui permettent aux participants de mettre en place des méthodes et techniques structurées dès leur retour dans l'entreprise

NOS ENGAGEMENTS

- Un animateur choisi pour son expertise dans le domaine

- L'adaptation de notre formation au contexte professionnel des participants

- Des liens avec des situations réelles qui permettent la mise en pratique immédiate

                      - Un compte rendu avec le commanditaire pour mesurer la progression des participants

ORGANISATION DE LA FORMATION

Public : Auditeurs juniors et seniors

Durée : 2  jours

PROGRAMME DE LA FORMATION

Comprendre la notion de contrôle interne 

  • La notion de risque

  • La notion de contrôle interne

Positionner le contrôle interne dans la démarche d’audit

  • Les aspects réglementaires

  • L’approche par les risques

Planifier et mettre en œuvre une démarche d’audit de contrôle interne

  • Définir le processus audité

  • Identifier les interlocuteurs 

  • Identifier les impacts du système d'information

Evaluer le contrôle interne

  • Sélectionner les contrôle

  • Faire un test de cheminement

  • Décrire les contrôles

  • Evaluer la conception des contrôles

  • Evaluer l'efficacité des contrôles

  • Principes d'échantillonnage

  • Evaluer le risque résiduel

Formaliser et communiquer les résultats des travaux

  • La formalisation du dossier

  • La communication avec le client

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